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香港马会资料大全网址iso90001质量管理体系中第一方审核的是?

发布日期:2020-01-31 21:33   来源:未知   阅读:

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  知道合伙人数码行家采纳数:25973获赞数:2544542010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位,工程电子技术行业4年从业经验。

  展开全部第一方审核的审核方是来自于组织的内部,也就是通常说的“内部审核”。

  国际标准化组织(International Organization for Standardization)简称ISO,是一个全球性的非政府组织,是国际标准化领域中一个十分重要的组织。ISO成立于1946年,当时来自25个国家的代表在伦敦召开会议,决定成立一个新的国际组织,以促进国际间的合作和工业标准的统一。于是,ISO这一新组织于1947年2月23日正式成立,总部设在瑞士的日内瓦。ISO于1951年发布了第一个标准——工业长度测量用标准参考温度。

  ISO的组织机构包括全体大会、主要官员、成员团体、通信成员、捐助成员、政策发展委员会、理事会、ISO中央秘书处、特别咨询组、技术管理局、标样委员会、技术咨询组、技术委员会等。?

  SO技术工作是高度分散的,分别由2700多个技术委员会(TC)、分技术委员会(SC)和工作组(WG)承担。在这些委员会中,世界范围内的工业界代表、研究机构、政府权威、消费团体和国际组织都作为对等合作者共同讨论全球的标准化问题。管理一个技术委员会的主要责任由一个ISO成员团体(诸如AFNOR、ANSI、BSI、CSBTS、DIN、SIS等)担任,该成员团体负责日常秘书工作。与ISO有联系的国际组织、政府或非政府组织都可参与工作。

  国际标准由技术委员会(TC)和分技术委员会(SC)经过六个阶段形成: 第一阶段:申请阶段;第二阶段:预备阶段;第三阶段:委员会阶段;第四阶段:审查阶段;第五阶段:批准阶段;第六阶段:发布阶段。

  由上可以理解,ISO质量管理体系就是由国际标准化组织为促进国际间的合作和工业标准的统一,按照一定程序发布的一系列工业标准的总称.

  第一方审核即内部审核。由组织自己或以组织的名义进行,审核的对象是组织自己的管理体系,验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。

  展开全部iso90001质量管理体系中第一方审核的是指本公司内部审核;以下为内审管理程序;以内审程序文件来执行;

  验证品质环保环境管理系统是否正确实施,及时发现问题,并采取矫正措施解决问题,以确保品质环保环境管理系统的有效性,适宜性与充分性;确保产品品质、环保及环境行为符合顾客与相关方包括法律法规的要求,亦为管理体系的持续改进提供机会。

  3.定义:内部稽核:是一项公司内部进行的、香港马会资料大全网址。有系统的、独立性的检查活动,以判定品质环保环境管理活动与相关结果是否与品质环保环境管理系统规划内容一致,规划的内容是否适合于目标的达成.

  5.2.1由管理者代表每年年底作出一年度的《内部稽核年度计划表》交总经理核准后可执行.

  5.2.2公司之品质环保环境管理系统需计划定期稽核,一般一年两次;当组织机构,产品变更,环境因素等发生重大改变或其他特殊要求时亦可由管理者代表临时安排稽核计划,经总经理核准后实施.

  5.3.1管理者依稽核计划制定《内部稽核通知单》以确定具体之稽核日期、范围和项目并指派稽核员(为使稽核更有成效,一般本部门的稽核员不安排稽核本部门),成立稽核小组,组长由管理代表指派,小组之具体安排事宜需经管理代表核准.

  5.3.2稽核人员资格按[人力资源管理程序]的相关规定进行.稽核人员对品质环保环境管理系统,包括相关的法律法规要求应有清晰的认识。

  5.3.3管理者在制定内部稽核通知单时,应根据上次稽核的不符合项严重分布情况,适当增加内稽员的人数和稽核时间;

  5.4.1稽核前由稽核组长要求受稽部门提供与稽核相关文件,着手了解受稽部门的业务.

  5.4.2准备《稽核检查表》稽核小组可查阅相关资料,在熟悉受稽部门业务的基础上,参

  5.5.1稽核前由稽核组长召开相关人员的起始会议.确定稽核的范围,进程和受稽部门

  5.5.2稽核员可依据《稽核检查表》作为稽核指引,或请稽核部门提供相关文件如程序

  文件,作业指导书,相关品质、环保与环境管理记录等以利稽核作业,并作出相应记录.

  5.5.3稽核完成后可依据稽核查检表的记录,填写《内部稽核不符合项报告》不符合项报告要由稽核组长编号,方法如下:

  5.5.4稽核工作完成后,稽核小组与受稽部门主管举行结束会议,说明稽核结果和稽核

  中所发现的缺失让受稽部门主管签署[内部稽核不符合项报告],受稽部门必须在

  5.6.1稽核完毕后,由稽核小组整理《稽核总结报告》经管理代表审查,总经理核准后归档,以提交下次管理审查会议审查.

  5.6.2稽核小组依不符合项报告填写《内部稽核缺失改善追踪表》呈管理者代表签核后执行追踪.

  5.7.1受稽部门应于规定完成日期之前采取纠正及纠正措施,改善其不符合事项,并确认改善措施与矫正结果.

  5.7.2稽核小组依《内部稽核缺失改善追踪表》安排稽核人员到受稽部门执行确认工作,如不符合事项已改正,且确实能防范不符合事项再发生,予以结案.如矫正措施无法改善不符合事项,则应加以记录.同时回报受稽部门及管理阶层.且要求受稽部门继